Защищаем ваш бизнес от налоговых рисков через профессиональный анализ и экспертную оценку налоговой отчетности
Специализируемся на минимизации налоговых рисков и создании устойчивой налоговой стратегии для бизнеса в Казахстане
Мы являемся независимыми консультантами, что гарантирует беспристрастную оценку вашей налоговой отчетности и выявление реальных рисков
Глубокое знание налогового законодательства Казахстана и актуальной практики проверок позволяет нам предоставлять релевантные рекомендации
Анализируем все аспекты налогообложения: КПН, НДС, налог на имущество и социальный налог, что обеспечивает полную налоговую безопасность
Фокусируемся на выявлении потенциальных проблем до налоговых проверок, что позволяет вашему бизнесу избежать штрафов и доначислений
Строгое соблюдение профессиональной тайны и защита информации клиентов через многоуровневую систему безопасности данных
Комплексный спектр решений для обеспечения налоговой безопасности вашего бизнеса
Комплексная проверка налоговой отчетности и выявление несоответствий с требованиями законодательства
Подробнее
Проверка соответствия налоговой отчетности компании требованиям законодательства Казахстана
Подробнее
Идентификация потенциальных проблемных зон в налоговом учете и подготовка стратегии их минимизации
Подробнее
Комплекс мероприятий для успешного прохождения налоговых проверок и минимизации рисков доначислений
Подробнее
Легальные стратегии снижения налоговой нагрузки в рамках законодательства Казахстана
Подробнее
Детальный анализ правильности исчисления КПН, НДС, налога на имущество и социального налога
ПодробнееИнформация о текущих налоговых рисках, которые могут повлиять на ваш бизнес
Ошибки в определении налогооблагаемого дохода, некорректный учет расходов или применение вычетов могут привести к существенным налоговым доначислениям. Особое внимание налоговые органы уделяют трансфертному ценообразованию и сделкам между аффилированными лицами.
Неправильное оформление счетов-фактур, несвоевременная постановка на учет по НДС или необоснованное применение зачета по НДС являются частыми причинами налоговых претензий. С 2026 года усилен контроль за цепочками НДС-операций через систему электронного мониторинга.
Некорректная классификация объектов налогообложения и определение их стоимости могут привести к неправильному исчислению налога на имущество. Актуальны риски, связанные с несвоевременным отражением в учете объектов незавершенного строительства и реконструкции.
Несоблюдение сроков уплаты социального налога и отчислений, а также ошибки в их исчислении при различных формах трудовых отношений могут привести к штрафам и административной ответственности руководителей компании.
Методология проведения налогового аудита, основанная на международных стандартах и адаптированная к требованиям законодательства Казахстана
Изучение специфики деятельности компании, анализ финансовых показателей и налоговой отчетности. Определение ключевых зон налоговых рисков и формирование плана проверки.
Проведение комплексного анализа налоговых обязательств компании, включая правильность исчисления КПН, НДС, налога на имущество и социального налога. Проверка первичной документации и обоснованности налоговых позиций.
Формирование отчета с детальным описанием выявленных налоговых рисков и несоответствий. Подготовка практических рекомендаций по устранению нарушений и минимизации налоговых рисков в будущем.
Поддержка в процессе внедрения рекомендаций, консультирование по вопросам корректировки налоговых деклараций и формирования эффективной системы налогового контроля внутри компании.
Конкретные преимущества, которые получает ваш бизнес в результате сотрудничества с Kzatprpowergridcored Audit
Выявление и устранение налоговых нарушений до проведения проверок контролирующими органами, что позволяет избежать штрафов и доначислений
Своевременное внесение изменений в налоговые декларации позволяет минимизировать риск начисления пени и штрафных санкций
Разработка легальных стратегий минимизации налогов в рамках действующего законодательства Казахстана
Подготовка аргументированной позиции по спорным вопросам налогообложения для успешного прохождения налоговых проверок
Построение эффективной системы налогового учета и внутреннего контроля, что способствует финансовой устойчивости бизнеса
Подтверждение соответствия налоговой отчетности требованиям законодательства, что создает прочную основу для принятия управленческих решений
Заполните форму, и наши специалисты свяжутся с вами в течение одного рабочего дня
Ответы на популярные вопросы о налоговом аудите и нашем подходе к работе
В рамках комплексного налогового аудита мы анализируем все основные налоги, которые актуальны для бизнеса в Казахстане: корпоративный подоходный налог (КПН), налог на добавленную стоимость (НДС), налог на имущество, социальный налог и другие обязательные платежи в бюджет. При необходимости мы также можем сфокусироваться на отдельных видах налогов по запросу клиента.
Для проведения налогового аудита нам потребуются финансовая отчетность компании за проверяемый период, налоговые декларации и расчеты, первичная документация по существенным операциям, учетная политика компании, договоры с основными контрагентами, а также документы, подтверждающие право на применение налоговых льгот и преференций. Полный перечень документов формируется индивидуально в зависимости от специфики деятельности компании и поставленных задач.
Сроки проведения налогового аудита зависят от масштаба бизнеса, количества операций, проверяемого периода и объема анализируемой информации. В среднем, аудит налоговой отчетности средней компании занимает от 2 до 4 недель. Для крупных предприятий или при наличии сложных налоговых вопросов срок может увеличиться до 6-8 недель. Мы всегда стремимся оптимизировать процесс аудита и согласовываем график работы с учетом потребностей клиента.
Отчет по результатам налогового аудита включает в себя описание выявленных налоговых рисков и несоответствий, оценку их потенциальных финансовых последствий, рекомендации по устранению нарушений и минимизации рисков, предложения по оптимизации налоговой нагрузки в рамках законодательства, а также план мероприятий по внедрению рекомендаций. При необходимости мы также включаем в отчет образцы документов и методические материалы для налогового учета.
Оптимальная периодичность проведения налогового аудита зависит от масштаба и специфики деятельности компании, а также от частоты изменений в налоговом законодательстве. Для большинства компаний рекомендуется проводить комплексный налоговый аудит ежегодно, перед сдачей годовой налоговой отчетности. Компаниям с высокими налоговыми рисками или тем, кто работает в отраслях с повышенным вниманием со стороны налоговых органов, может потребоваться более частое проведение аудита – раз в полгода или квартал.
Да, мы предлагаем услуги абонентского обслуживания по налоговым вопросам. В рамках такого сотрудничества клиент получает регулярные консультации по текущим налоговым вопросам, экспертизу существенных сделок с точки зрения налоговых последствий, мониторинг изменений в налоговом законодательстве, актуальных для бизнеса клиента, а также оперативную поддержку при взаимодействии с налоговыми органами. Условия абонентского обслуживания формируются индивидуально, в зависимости от потребностей клиента.